索引号: 009347908/2018-00017 主题分类: 预算决算
发布机构: 区城管局 发文日期: 2018-02-06
名 称: 大足区数字化城市管理中心2018年部门预算情况说明
文 号: 主题关联词: 市政

大足区数字化城市管理中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

主要职能职责:承担市政信息采集处理、系统网络管理和业务培训,数字化城市管理信息系统的建设维护,承办12319城市管理服务热线的具体工作。

区数字化城市管理中心为市政局所属财政全额拔款公益一类事业单位,机构规格为正科级,核定事业编制6名,正科级领导职数1名,在编在岗职工4人。内设一个职能科室:办公室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入462.7万元,一般公共预算财政拨款支出462.7万元,比2017年增加184.08万元。其中基本支出47.82万元,比2017年增加18.4万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出414.88万元,比2017年增加165.68万元,主要原因是增加视频子系统升级扩容费,2018年项目支出主要用于整合视频资源,数字化城市管理三期系统硬件购置等重点工作。

2018年政府性基金预算收

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算1.9万元,比2017年减少1万元。其中:公务接待费1.9万元,比2017年减少0.1万元,主要原因是公务接待减少。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)2018年一般公共预算财政拨款运行经费4.73万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

1e44ada1b359425aa395fe12f2cabef0.png

0cc68e2c59364309a4ce769cd01d395c.png

c150f144680a4b4190ed7fad20600f37.png

407e38e589ef4a54889c4124515f6212.png

d4c70dc5c5e64ed9a77a0e3a9df2689d.png

6890857d94c549c78ff895429f0ba3cd.png

9f054a567a7049e7a2edfc4e62b6a7d3.png

【字体: